|
Faktúra |
241128299
|
Detská fitlopta s úchytom, zelená 55 cm
|
51,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
28.11.2024 |
|
Objednávka |
241128299
|
Detská fitlopta s úchytom, zelená 55 cm
|
51,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
UNIZDRAV |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
Faktúra |
230427038
|
ŠJ - nákup potravín
|
119,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
230427037
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
2400404125
|
Zbierka úloh z matematiky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Faktúra |
1024553283
|
ŠJ - nákup potravín
|
192,78 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
Objednávka |
1001500000000225880150
|
Teplovzdušná pištoľ, hranoly
|
113,14 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Obi Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
Objednávka |
IJBMXERPL
|
Balík Motorika
|
161,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
www.skola.sk |
|
|
|
01.12.2023 |
28.11.2024 |
|
Objednávka |
20246597
|
Nové listy od Félixa
|
168,35 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
01.12.2023 |
28.11.2024 |
|
Objednávka |
284/24
|
Nástenné mapy - vybrané slová
|
53,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
01.12.2023 |
28.11.2024 |
|
Objednávka |
122400065
|
MŠ - Giga Licencie
|
735,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Viera Pechová |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
Faktúra |
20240621
|
ŠJ - nákup tovaru
|
659,83 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
1024546596
|
ŠJ - nákup tovaru
|
144,58 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
230426419
|
ŠJ - nákup tovaru
|
635,87 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
24347
|
ŠJ - nákup tovaru
|
454,07 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
1024549937
|
ŠJ - nákup tovaru
|
142,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,55 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
Objednávka |
202404853
|
Zbierka úloh z matematiky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
Objednávka |
0085677279
|
Mokro suchý vysávač
|
219,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
Objednávka |
885522400
|
Danfoss term. hlavica RAE 5054
|
234,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
M-MAS, s. r o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |