Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 230021300 ŠJ - nákup potravín 284,83 s DPH 09.12.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra 16520 Služby v oblasti BOZP a OPP 149,40 s DPH 16.12.2020 Dušan Pacura 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra 1020251206 ŠJ - nákup potravín 35,04 s DPH 16.12.2020 Ryba Žilina spol. s r. o. 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra 209199143 Základný LTE internet 12/2020 9,99 s DPH 16.12.2020 DSI DATA, s.r.o. 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra 230021636 ŠJ - nákup potravín 68,90 s DPH 16.12.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra 230021811 ŠJ - nákup potravín 285,84 s DPH 16.12.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 16.12.2020 16.12.2020
Faktúra VF1132020 Opakovaná prehliadka NTL kotolne 384,00 s DPH 09.12.2020 REVOP, s.r.o. 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra VF1132020 Opakovaná prehliadka TNS 180,00 s DPH 09.12.2020 REVOP, s.r.o. 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra 2050349 ŠJ - nákup potravín 340,01 s DPH 09.12.2020 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.12.2020 09.12.2020
Faktúra 5520025914 ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné -138,06 s DPH 07.12.2020 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 2020102669 ŠJ - nákup potravín 100,00 s DPH 18.12.2020 Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 18.12.2020 18.12.2020
Faktúra 5520025978 ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné -26,68 s DPH 07.12.2020 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 4532009 2021 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu 70/1mesiac s DPH 07.12.2020 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 2482008 2021 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu 23.24/1mesiac s DPH 07.12.2020 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 07.12.2020 07.12.2020
Faktúra 202380 ŠJ - nákup potravín 287,21 s DPH 04.12.2020 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 04.12.2020 04.12.2020
Faktúra 1020243040 ŠJ - nákup potravín 124,72 s DPH 02.12.2020 Ryba Žilina spol. s r. o. 02.12.2020 02.12.2020
Faktúra 230020714 ŠJ - nákup potravín 309,40 s DPH 02.12.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 02.12.2020 02.12.2020
Faktúra 1020120348 Výkon zodpovednej osoby za 12/2020 42,00 s DPH 02.12.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.12.2020 02.12.2020
Faktúra 8412101221 VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/20 - 11/21 298,32 s DPH 02.12.2020 Vema, s. r. o. 02.12.2020 02.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5939