Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 21102427 Pravidelná servisná prehliadka 710,40 s DPH 02.09.2020 HERZ, spol. s r. o. 02.09.2020 02.09.2020
Faktúra 230012860 ŠJ - nákup potravín 988,11 s DPH 04.09.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 20200388 ŠJ - nákup potravín 11,36 s DPH 04.09.2020 MIRUTOMI spol. s r. o. 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 3621002362 Učebnice - Čítanka pre 4. ročník ZŠ 120,00 s DPH 04.09.2020 IKAR, a. s. 04.09.2020 04.09.2020
Faktúra 2020437 Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky 105,00 s DPH 04.09.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 04.09.2020 04.09.2020
Objednávka 4727 Učebnice Nv - Radostná cesta lásky 105,00 s DPH 25.06.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 25.06.2020
Objednávka SPOW20016428 Základná sada rozvrh, čistič, popisovače 66,72 s DPH 27.08.2020 B2B Partner s.r.o. 27.08.2020
Faktúra 1020090337 Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 42,00 s DPH 02.09.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.09.2020 02.09.2020
Objednávka 9684 Šatňové lavice 909,00 s DPH 25.08.2020 Elephant smile, s. r. o. ZŠ s MŠ Breza 25.08.2020
Objednávka 3621002362 Učebnice - Čítanka pre 4. ročník ZŠ 120,00 s DPH 04.09.2020 IKAR, a. s. 04.09.2020 04.09.2020
Objednávka SPOW20016285 Zásobník na papierové utierky, papierové utierky 576,00 s DPH 25.08.2020 B2B Partner s.r.o. 25.08.2020
Faktúra 200442600 Finančný spravodaj 26,40 s DPH 25.08.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 25.08.2020 25.08.2020
Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 56,29 s DPH 20.08.2020 Orange Slovensko, a. s. 20.08.2020 20.08.2020
Faktúra 11420 Služby v oblasti BOZP a OPP 99,58 s DPH 20.08.2020 Dušan Pacura 20.08.2020 20.08.2020
VO: Súhrnná správa 032020 Potraviny ŠJ 3 888,73 s DPH 27.07.2020 ZŠ s MŠ Breza 27.07.2020
Faktúra 209128888 Základný LTE internet 8/2020 9,99 s DPH 17.08.2020 DSI DATA, s.r.o. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 200155 Vzdialené pripojenie 12,50 s DPH 17.08.2020 PC Support, s. r. o. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra 20200277 ŠJ - nákup potravín 324,80 s DPH 07.07.2020 MIRUTOMI spol. s r. o. 07.07.2020 07.07.2020
Faktúra 230012861 ŠJ - nákup potravín 304,52 s DPH 04.09.2020 INMEDIA, spol. s r.o. 04.09.2020 04.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/5756