|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020100269
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
70695734
|
Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
OF/2020/232
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
200381
|
ŠJ - nákup potravín
|
426,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
230004228
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
230004142
|
ŠJ - nákup potravín
|
470,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
Faktúra |
1020029145
|
ŠJ - nákup potravín
|
54,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
012020
|
Potraviny ŠJ
|
8 779.77 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
1020030287
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
Faktúra |
112698
|
Drevené pelety - 16 t
|
3 673,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
1020024039
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
20200015
|
ŠJ - nákup potravín
|
728,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
230002885
|
ŠJ - nákup potravín
|
385,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
230002787
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
230003510
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
2050013
|
ŠJ - nákup potravín
|
364,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Faktúra |
209030861
|
Základný LTE internet 02/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
Objednávka |
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.02.2020 |
18.11.2019 |