Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 1019120290 Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 42,00 s DPH 02.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 4532009 2020 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu 23.24/1mesiac s DPH 02.12.2019 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 5519025702 ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné 644,20 s DPH 02.12.2019 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 96/2019 Krtkovanie upchatej kanalizácie 342,00 s DPH 02.12.2019 Rastislav Baník - FILIP 02.12.2019 02.12.2019
Objednávka 1 Krtkovanie upchatej kanalizácie 342,00 s DPH 27.11.2019 Rastislav Baník - FILIP 27.11.2019
Faktúra 22007945 MŠ - zostavy, rehabilitačný kútik, skrinky,... 2 566,10 s DPH 02.12.2019 NOMILAND, s.r.o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 22007944 MŠ - stolová doska, stoličky, dekoračné závesy,.. 1 057,30 s DPH 02.12.2019 NOMILAND, s.r.o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 22007946 MŠ - prenosné rádio s CD, hračky, koše, stavebnice,... 1 192,51 s DPH 02.12.2019 NOMILAND, s.r.o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 20190603 Školské ovocie 59,73 s DPH 02.12.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 720201067 Vema - aktuálna verzia 12/19 - 11/20 286,56 s DPH 04.12.2019 Vema, s. r. o. 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 10193754 Chladnička, mraznička 1 405,80 s DPH 02.12.2019 GASTROLUX, s. r. o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 1950418 Kancelárske potreby 1 008,65 s DPH 02.12.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 230925499 ŠJ - nákup potravín 392,88 s DPH 02.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 2019101252 ŠJ - nákup potravín 135,94 s DPH 02.12.2019 Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 192059 ŠJ - nákup potravín 492,52 s DPH 02.12.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 102433984 ŠJ - nákup potravín 201,97 s DPH 02.12.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 4532009 2020 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu 70/1mesiac s DPH 02.12.2019 Oravská vodárenská spoločnosť a.s. 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 027/19 Školenie prvej pomoci 72,00 s DPH 04.12.2019 Slovenský Červený kríž, UzS Orava 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 20190297 Počítače - HP EliteDesk - 2 ks, HP ProOne - 1 ks, klávesnica + myš - 2 ks 1 794.48 s DPH 04.12.2019 Jaroslav Randják, PC plus 04.12.2019 04.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5465