|
Faktúra |
10250782
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,30 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
Objednávka |
222501996
|
Polomaska gumená, rukavice, filtre
|
112,35 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
SULKA, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
25500092
|
ŠJ - nákup potravín
|
574,04 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
230507763
|
ŠJ - nákup potravín
|
505,61 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
1025037792
|
ŠJ - nákup potravín
|
239,43 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2512237
|
ŠJ - nákup potravín
|
690,71 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
125076005
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
25200162
|
ŠJ - nákup potravín
|
200,90 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
125076005
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,50 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
25250172
|
Polomaska gumená, rukavice, filtre
|
112,35 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
SULKA, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
251000319
|
Opt. kábel
|
7,10 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
84231719
|
Predplatné - PORADCA 2026
|
142,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
2025040008
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
OF/2025/199
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
OF/2025/199
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
20250165
|
ŠJ - nákup potravín
|
969,19 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Faktúra |
20250040
|
Interiérová hliníková žalúzia s montážou
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
20250058
|
Optický valec, switch, kábel, softwerové služby
|
515,25 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
230507014
|
ŠJ - nákup potravín
|
484,88 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
1025034791
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,39 |
s DPH |
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |