|  | Faktúra | 5925027120 | Finančný spravodajca - 2. preddavok | 25,00 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 230524311 | ŠJ - nákup potravín | 483,37 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | INMEDIA, spol. s r.o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 5202500920 | Ročný poplatok za poskytovanie služieb - Balíček Zborovňa Komplet | 270,40 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | KOMENSKY, s. r. o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 1025114957 | ŠJ - nákup potravín | 319,11 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | Ryba Žilina spol. s r. o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 251903394 | Tlačiareň štítkov Brother | 48,16 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | CDRmarket - Denis Čišič |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 230524252 | ŠJ - nákup potravín | 291,77 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | INMEDIA, spol. s r.o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 230523996 | ŠJ - nákup potravín | 176,68 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | INMEDIA, spol. s r.o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 1111 | Seminár online | 49,00 | s DPH |  |  |  |  |  | 29.10.2025 |  |  | Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |  |  |  | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 1272106 | Tlačiareň štítkov Brother | 59,24 | s DPH |  |  |  |  |  | 27.10.2025 |  |  | CDRmarket - Denis Čišič |  |  |  |  | 27.10.2025 | 
					
						|  | Objednávka | 1272106 | Tlačiareň štítkov Brother | 59,24 | s DPH |  |  |  |  |  | 27.10.2025 |  |  | CDRmarket - Denis Čišič |  |  |  |  | 27.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 2925 | Revízie bleskozvodov - na budovách ZŠ a MŠ | 1 140,53 | s DPH |  |  |  |  |  | 24.10.2025 |  |  | ELJUMI Miroslav Juričák s. r. o. |  |  |  | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 3025 | Revízie bleskozvodov - na budove ŠJ | 196,80 | s DPH |  |  |  |  |  | 24.10.2025 |  |  | ELJUMI Miroslav Juričák s. r. o. |  |  |  | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 22602557 | Vychádzková húsenica | 49,90 | s DPH |  |  |  |  |  | 24.10.2025 |  |  | NOMILAND, s.r.o. |  |  |  | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 250101585 | Šatka s logom | 214,02 | s DPH |  |  |  |  |  | 24.10.2025 |  |  | Tlačiareň Kubík s.r.o. |  |  |  | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 20112025 | Online seminár | 42,00 | s DPH |  |  |  |  |  | 23.10.2025 |  |  | RVC Martin |  |  |  | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 251202 | Online seminár | 21,00 | s DPH |  |  |  |  |  | 23.10.2025 |  |  | RVC Martin |  |  |  | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 271125 | Online seminár | 21,00 | s DPH |  |  |  |  |  | 23.10.2025 |  |  | RVC Martin |  |  |  | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 0206359184 | Faktúra za hovory | 46,80 | s DPH |  |  |  |  |  | 23.10.2025 |  |  | Orange Slovensko, a. s. |  |  |  | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 253933 | ŠJ - nákup potravín | 699,08 | s DPH |  |  |  |  |  | 23.10.2025 |  |  | Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |  |  |  | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 
					
						|  | Faktúra | 20250562 | ŠJ - nákup potravín | 916,28 | s DPH |  |  |  |  |  | 23.10.2025 |  |  | MIRUTOMI spol. s r. o. |  |  |  | 23.10.2025 | 23.10.2025 |