Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 260048 Tesnenia 43,05 s DPH 13.03.2026 GASTROLUX, s.r.o. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 1026621847 ŠJ - nákup potravín 306,19 s DPH 13.03.2026 Ryba Žilina spol. s r. o. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 230605832 ŠJ - nákup potravín 314,55 s DPH 13.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 1262200957 Tlačivá - spisový obal, obálky, priepustky,.... 462,27 s DPH 13.03.2026 ŠEVT a.s. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 1511966524 Faktúra za hovory 5,30 s DPH 13.03.2026 O2 Slovakia,s.r.o. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 269058227 Základný Optic FTTH partner internet 12,60 s DPH 13.03.2026 DSI DATA, s.r.o. 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 202026 ŠJ - oprava panvy, umývačky 381,00 s DPH 13.03.2026 Štefan Pilátik Elektroopravovňa 13.03.2026 13.03.2026
Faktúra 011/26 SF - Vstupenky na predstavenie NA SRDCI MI HRAJ ! 1 150.00 s DPH 09.03.2026 Dom kultúry v Námestove 09.03.2026
Faktúra 230605155 ŠJ - nákup potravín 243,91 s DPH 06.03.2026 INMEDIA, spol. s r.o. 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 022026 Výpis sumáru odberu stravy - 02/2026 2 883,06 s DPH 06.03.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 20260111 ŠJ - nákup potravín 724,40 s DPH 06.03.2026 MIRUTOMI spol. s r. o. 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 1026619397 ŠJ - nákup potravín 609,26 s DPH 06.03.2026 Ryba Žilina spol. s r. o. 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 10260426 RM-Clean umývycí, oplach, chromol 212,67 s DPH 06.03.2026 GASTROLUX, s.r.o. 06.03.2026 06.03.2026
Faktúra 422 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 848,00 s DPH 03.03.2026 Obec Breza 03.03.2026 03.03.2026
Objednávka 03032026 SF - Vstupenky na predstavenie NA SRDCI MI HRAJ ! s DPH 03.03.2026 Dom kultúry v Námestove ZŠ s MŠ Breza Mgr. Mária Kolenová Riaditeľ školy 03.03.2026
Faktúra 2650040 ŠJ - nákup potravín 434,89 s DPH 03.03.2026 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 2600765 ŠJ - nákup potravín 246,49 s DPH 03.03.2026 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra 20268531 Výkon zodpovednej osoby 43,05 s DPH 03.03.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 03.03.2026 03.03.2026
Faktúra FVS-58/2026 Drevné pelety (16,1 t) 6 842.50 s DPH 23.02.2026 Waldera s.r.o. 23.02.2026 23.02.2026
Faktúra 022026 Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť 1 230,00 s DPH 19.02.2026 Obec Breza 19.02.2026 19.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/5865