Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 70695734 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY 9,00 s DPH 23.02.2021 KOMENSKY, s.r.o. 23.02.2021 23.02.2021
    Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 56,01 s DPH 23.02.2021 Orange Slovensko, a. s. 23.02.2021 23.02.2021
    Faktúra 21010096 Pelety - 11,44 t 2 288.04 s DPH 17.02.2021 BIOPEL, a. s. 17.02.2021 17.02.2021
    Faktúra 219035340 Základný LTE internet 01/2021 9,99 s DPH 17.02.2021 DSI DATA, s.r.o. 17.02.2021 17.02.2021
    Faktúra 230101692 ŠJ - nákup potravín 214,38 s DPH 10.02.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 10.02.2021 10.02.2021
    Faktúra 2150013 ŠJ - nákup potravín 184,23 s DPH 10.02.2021 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 10.02.2021 10.02.2021
    Faktúra 1021116650 ŠJ - nákup potravín 143,89 s DPH 05.02.2021 Ryba Žilina spol. s r. o. 05.02.2021 05.02.2021
    Faktúra 210146 ŠJ - nákup potravín 29,10 s DPH 05.02.2021 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 05.02.2021 05.02.2021
    Faktúra 1021147967 ŠJ - nákup potravín 168,88 s DPH 19.03.2021 Ryba Žilina spol. s r. o. 19.03.2021 19.03.2021
    Faktúra 21100282 Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny 210,00 s DPH 19.03.2021 PYROKOMPLEX, s.r.o. 19.03.2021 19.03.2021
    Faktúra 219070784 Základný LTE internet 04/2021 9,99 s DPH 16.04.2021 DSI DATA, s.r.o. 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 202104 Prevedené zemné práce 207,00 s DPH 07.04.2021 Marcel Rabčan 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 230105614 ŠJ - nákup potravín 323,85 s DPH 16.04.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 230105605 ŠJ - nákup potravín 241,86 s DPH 16.04.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 1021168003 ŠJ - nákup potravín 74,78 s DPH 16.04.2021 Ryba Žilina spol. s r. o. 16.04.2021 16.04.2021
    Faktúra 2150081 ŠJ - nákup potravín 344,97 s DPH 16.04.2021 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 16.04.2021 16.04.2021
    Objednávka 115 Objednávka učebníc - Náboženská výchova 373,00 s DPH 12.04.2021 Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. 12.04.2021
    Faktúra 1021040352 Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 42,00 s DPH 09.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 09.04.2021 09.04.2021
    Faktúra 20210108 ŠJ - nákup potravín 646,94 s DPH 07.04.2021 MIRUTOMI spol. s r. o. 07.04.2021 07.04.2021
    Faktúra 210653 ŠJ - nákup potravín 205,54 s DPH 07.04.2021 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 07.04.2021 07.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6130
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Riaditeľ školy - Mgr. Mária Kolenová: 0905494137

        Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

        Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

        Materská škola: 043/3810542

        materska.skolka334@gmail.com
      • Breza 314
        Slovakia
      • 37812947
      • 2021678384
    • Prihlásenie